审计经理

2025-05-19 发布本科及以上招聘 1 人

工作职责:

1. 内部审计体系搭建 

制定并完善公司内部审计制度、流程及标准,确保符合北交所上市规则及国家相关法律法规。 

主导年度审计计划编制,统筹财务审计、合规审计、运营审计及专项审计项目。 

2. 风险管控与合规监督 

识别企业运营中的财务、合规及业务流程风险,提出改进建议并跟踪整改落实。 

监督公司财务报告真实性、内部控制有效性,确保上市公司信息披露合规。 

3. 智能制造业务审计 

针对智能制造生产流程(如设备采购、研发投入、成本控制、供应链管理)开展专项审计,优化资源配置。 

评估智能制造系统(如MESERP、物联网平台)的数据安全及业务流程合规性。 

4. 跨部门协作与沟通 

协同财务、生产、研发等部门,推动审计发现问题的整改及内控优化。 

对接外部审计机构及监管单位,配合完成年度审计及北交所合规检查。 

5. 团队管理与培训 

带领审计团队高效执行审计任务,提升团队专业能力及数据分析技术应用水平。 

 

任职要求:

1. 基本要求 

本科及以上学历,财务、审计、会计、金融等相关专业; 

持有CPA(注册会计师)、CIA(国际注册内部审计师)等专业资格优先。 

2. 工作经验 

5年以上审计工作经验,其中3年以上团队管理经验; 

有上市公司审计、智能制造/高端装备制造业审计经验者优先; 

熟悉北交所/沪深交易所上市规则及《企业内部控制基本规范》。 

3. 专业能力 

精通财务审计、内控流程设计及风险管理方法论;

熟悉智能制造业务流程(如研发、生产、供应链),具备数据化审计工具(如ACLSQLPython)应用能力; 

能独立撰写审计报告,具备较强的风险洞察力及跨部门沟通能力。 

4. 职业素养 

正直严谨,保密意识强,抗压能力突出; 

逻辑清晰,擅长通过数据分析发现问题并提出解决方案。